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開免征稅增值稅發(fā)票,還需要計(jì)提稅金嗎

84785024| 提問時(shí)間:2020 04/20 14:01
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龍楓老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,國際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員
對于直接免征增值稅的項(xiàng)目,不需要先計(jì)提稅金再體現(xiàn)免稅
2020 04/20 14:02
84785024
2020 04/20 14:18
那如果開了含稅發(fā)票,實(shí)際是免稅的呢
龍楓老師
2020 04/20 14:19
可以后期計(jì)入營業(yè)外收入的
84785024
2020 04/20 14:35
開免稅發(fā)票,增值稅申報(bào)里的銷售額和所得稅里的營業(yè)收入填什么數(shù)?含稅?不含稅?
龍楓老師
2020 04/20 15:05
你好,都是不含稅的,免稅的發(fā)票沒有稅額,都是金額
84785024
2020 04/20 15:21
那不計(jì)提稅金,賬上營業(yè)收入不就是含稅的金額嗎,那申報(bào)表填不含稅,那就不一致???
龍楓老師
2020 04/20 15:27
不一致沒有關(guān)系 忽略
84785024
2020 04/20 17:34
我們單位是旅行社,差額征稅,實(shí)際上免的是差額部分的稅,不是全部銷售價(jià)格的稅,賬上需要體現(xiàn)嗎?
龍楓老師
2020 04/20 18:42
如果你是差額計(jì)稅。你還是正常確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。 只是在計(jì)稅的時(shí)候差額。 而不是說差額確認(rèn)收入。
84785024
2020 04/20 19:05
這個(gè)我知道,我要問的是,那免稅期間,我不計(jì)提稅金,賬上主營業(yè)務(wù)收入是含稅的,這樣對嗎?增值稅申報(bào)填含稅銷售額?所得稅填不含稅營業(yè)收入嗎?
龍楓老師
2020 04/20 19:25
免稅 期間依舊是要計(jì)提增值稅的。 免稅 是優(yōu)惠政策,并不影響你做賬。 你后面再將計(jì)提的轉(zhuǎn)營業(yè)外收入或其他收益處理的。 不含稅銷售額填寫在申報(bào)表上面的。
84785024
2020 04/20 19:57
您第一個(gè)回答是不需要計(jì)提,剛才這個(gè)回答需要計(jì)提?那到底要不要計(jì)提呢
龍楓老師
2020 04/20 20:02
親兩種操作都是可以的
84785024
2020 04/20 20:58
企業(yè)所得稅不減免的話,申報(bào)時(shí)按不含稅收入填寫對吧?增值稅免稅按含稅申報(bào)?
龍楓老師
2020 04/21 09:06
你好 企業(yè)所得稅,增值稅的收入都是按不含增值稅的收入金額填寫的
84785024
2020 04/21 13:58
開含稅率發(fā)票和開免稅發(fā)票,都是填不含稅金額嗎?
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