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上月收到錢,已經(jīng)做了賬,次月才開票,但是我本月做了賬了,次月怎么做賬?
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上月做預(yù)收賬款
次月開票確認(rèn)收入
2020 04/20 11:09
84785038
2020 04/20 11:12
可是我上月已經(jīng)申報了,不可以更改了,次月怎么辦呢
蔣飛老師
2020 04/20 11:24
先沖減
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅
(金額用負(fù)數(shù)表示)
蔣飛老師
2020 04/20 11:25
然后再根據(jù)發(fā)票
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅
84785038
2020 04/20 11:35
上月的我本月用紅字沖回?
蔣飛老師
2020 04/20 11:39
你好!
是的。
84785038
2020 04/20 11:41
沖回之后,會計分錄是?
84785038
2020 04/20 11:42
pos機(jī)付款的
84785038
2020 04/20 11:45
老師幫我看一下接著怎么寫分錄
蔣飛老師
2020 04/20 11:46
做上面兩個分錄就可以了
84785038
2020 04/20 11:48
就是老師剛剛說那兩個分錄就可以了?
84785038
2020 04/20 11:51
是不是這樣
蔣飛老師
2020 04/20 11:51
你好!
是的。
84785038
2020 04/20 14:09
老師,第二張憑證是這樣寫嗎?
84785038
2020 04/20 14:10
又寫紅字又寫黑字的?這樣對嗎?
蔣飛老師
2020 04/20 14:13
你好!
對的。
84785038
2020 04/20 14:14
我還是不懂為什么這樣寫?
蔣飛老師
2020 04/20 14:25
那就需要記一下了
84785038
2020 04/20 14:32
我有很多不明白,為什么上月已經(jīng)確認(rèn)收入了,次月還需要沖減,沖減的話怎么不是寫我發(fā)這張照片呢,而是要寫應(yīng)收賬款呢?
蔣飛老師
2020 04/20 14:42
上月沒有開發(fā)票確認(rèn)未開票收入相當(dāng)于“暫估”了
開發(fā)票了需要沖減,重新做賬
84785038
2020 04/20 14:47
意思就是說我本月開發(fā)票就要沖減,然后再寫應(yīng)收賬款,我這兩張憑證這樣寫就沒問題了是吧?不需要寫其他呢?
蔣飛老師
2020 04/20 15:02
你好,
是的,其他不用了
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