問(wèn)題已解決

應(yīng)收應(yīng)付賬款抹零怎么做賬務(wù)處理

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/17 15:44
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借應(yīng)付賬款貸營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)收賬款年末一起來(lái)做壞賬準(zhǔn)備
2020 04/17 15:45
84785040
2020 04/17 15:52
例如,客戶欠款12333.21 客戶只打過(guò)來(lái)12333 還有0.21 收不回來(lái) 請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄
meizi老師
2020 04/17 16:02
你好 那你就做財(cái)務(wù)費(fèi)用 即可
84785040
2020 04/17 16:13
能所得稅稅前扣除嗎?
meizi老師
2020 04/17 16:18
你好 這個(gè)金額不可以的 匯算調(diào)整
84785040
2020 04/17 16:28
可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出-其他嗎?
meizi老師
2020 04/17 16:29
你好 也可以的 反正匯算要調(diào)增
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