問(wèn)題已解決

老師,已前年度應(yīng)收而不能收回的款項(xiàng)怎么做賬務(wù)處理呢

84784982| 提問(wèn)時(shí)間:2020 12/30 11:21
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韋老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!請(qǐng)問(wèn)你之前計(jì)提壞賬準(zhǔn)備了嗎?
2020 12/30 11:22
84784982
2020 12/30 11:41
老師,沒(méi)有
84784982
2020 12/30 11:50
老師,我這邊以實(shí)際支出計(jì)入成本,應(yīng)收而不能收回的款可以做如下會(huì)計(jì)分錄嗎 借:已前年度損益調(diào)整 ? ? ?貸:應(yīng)收賬款 同時(shí)借:損失成本 ? ? ? ? ? ? ?貸:已前年度損益調(diào)整
韋老師
2020 12/30 11:59
你可以這樣做 借:營(yíng)業(yè)外支出 ? 貸:應(yīng)收賬款
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