問題已解決

你好老師,我們是工程單位,給工人繳納的工傷保險怎么做賬

84785001| 提問時間:2020 04/15 08:29
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 借;工程施工等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬——社保 貸;應(yīng)付職工薪酬——社保,貸;銀行存款
2020 04/15 08:29
84785001
2020 04/15 09:41
還有部分是公司的可以記入福利費(fèi)嗎
鄒老師
2020 04/15 09:43
你好,這個是通過應(yīng)付職工薪酬——社保明細(xì)科目核算,而不是通過應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)核算的
84785001
2020 04/15 09:47
可以記入管理費(fèi)用—福利費(fèi)嗎,這個公司交的,個人
鄒老師
2020 04/15 09:49
你好,公司繳納的部分如果是管理人員的工傷保險是這樣做分錄 借;管理費(fèi)用——社保,貸;應(yīng)付職工薪酬——社保 貸;應(yīng)付職工薪酬——社保,貸;銀行存款 而不是通過應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)核算的
84785001
2020 04/15 10:15
老師,這里一般選,都寫成記賬憑證可以嗎
鄒老師
2020 04/15 10:19
你好,這個就需要看單位核算情況 有的單位是分收 付 轉(zhuǎn)的 有的單位不分,就全部是按記賬憑證的
84785001
2020 04/15 10:21
老師好,我們公戶從這個銀行轉(zhuǎn)賬到另個公戶怎么寫摘要
鄒老師
2020 04/15 10:21
你好,摘要可以是:銀行賬戶之間轉(zhuǎn)賬
84785001
2020 04/15 16:20
你好鄒老師,我們有個工程票開完了,可這個月才把工資結(jié)算完,之前累計計提的不夠需要補(bǔ)計提,怎么做賬?
鄒老師
2020 04/15 16:23
你好,之前累計計提的不夠需要補(bǔ)計提就這樣做分錄 借;工程施工等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬
84785001
2020 04/15 16:52
工程施工月末怎么處理
鄒老師
2020 04/15 16:53
你好,如果取得了收入,需要結(jié)轉(zhuǎn)到成本核算
84785001
2020 04/15 16:55
當(dāng)月只有這一比,沒收入了
鄒老師
2020 04/15 16:59
你好,如果取得了收入,需要結(jié)轉(zhuǎn)到成本核算(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎?)
84785001
2020 04/15 17:28
就是當(dāng)月沒有確認(rèn)收入,只有一筆補(bǔ)計提的工資,工程施工月末掛著,還是結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
鄒老師
2020 04/15 17:30
你好,當(dāng)月沒有確認(rèn)收入,只有一筆補(bǔ)計提的工資,這樣是在工程施工科目余額掛賬的
84785001
2020 04/15 17:32
那之前已經(jīng)全部確認(rèn)收入了,后面也沒要確認(rèn)的收入了,就一直掛著?什么時候結(jié)轉(zhuǎn)
鄒老師
2020 04/15 17:35
你好,如果是之前收入對應(yīng)的成本,那就需要補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~