問題已解決
政府會(huì)計(jì),原來掛有筆暫付款,隨后因原來會(huì)計(jì)筆誤做成了應(yīng)收款,至今掛著!請問可以怎么處理?
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速問速答你好,同學(xué)。
暫付款也就類似于預(yù)付,用其他應(yīng)收核算是沒問題的喲
2020 04/08 16:33
84784977
2020 04/08 16:37
應(yīng)收賬款不是應(yīng)該是還沒有收回的款項(xiàng)嗎?但是實(shí)際這筆帳在多年前已結(jié)束了,因一直沒有發(fā)票回來,所以一直掛著
陳詩晗老師
2020 04/08 16:38
比如你提前支付了某種款項(xiàng),也可通過其他應(yīng)收款核算處理
84784977
2020 04/08 16:40
那現(xiàn)在款項(xiàng)早已全款支付,只是沒有發(fā)票回來,事情早已結(jié)束,那應(yīng)該怎么處理這筆賬呢?
陳詩晗老師
2020 04/08 16:44
借 XX費(fèi)用或以前年度盈余調(diào)整
貸其他應(yīng)收款
84784977
2020 04/08 16:48
借:以前年度盈余調(diào)整
貸:應(yīng)收賬款
老師是這樣嗎?就這樣一筆直接沖銷嗎?感覺好像有點(diǎn)簡單!哈哈哈
84784977
2020 04/08 16:49
可以這樣直接沖銷?如果是數(shù)額有這大呢?需要輔助材料嗎?
陳詩晗老師
2020 04/08 16:49
不用,你現(xiàn)在只是沖這個(gè)其他應(yīng)收款,同時(shí)把以前年度的費(fèi)用調(diào)整進(jìn)去就可以了。
需要的,你上級領(lǐng)導(dǎo)同意調(diào)賬的文件
84784977
2020 04/08 16:51
可是它原來掛的是在應(yīng)收賬款,并不是其他應(yīng)收賬款哦
陳詩晗老師
2020 04/08 16:52
那你現(xiàn)在就是調(diào)整應(yīng)收賬款。這個(gè)科目變一下就是了
84784977
2020 04/08 16:53
好的!謝謝老師
陳詩晗老師
2020 04/08 16:53
客氣,祝你工作愉快。
84784977
2020 04/08 16:56
祝您生活愉快!工作順利!
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