问题已解决
事業(yè)單位原來(lái)掛有筆暫付款,隨后因原來(lái)會(huì)計(jì)筆誤做成了應(yīng)收款,至今掛著!請(qǐng)問(wèn)可以怎么處理?
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你好,同學(xué)。
你暫付款用其他應(yīng)收款核算是沒(méi)問(wèn)題的。
你是什么問(wèn)題
2020 04/08 16:33
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84785009 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2020 04/08 16:56
是實(shí)際全款早已支付,只是發(fā)票一直沒(méi)有來(lái),這筆款項(xiàng)早已結(jié)束完成!但是賬上還一直掛著這筆賬,應(yīng)該要怎么處理
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陳詩(shī)晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/08 16:59
你現(xiàn)在是調(diào)整處理
借 以前年度累計(jì)盈余
貸 應(yīng)假賬款
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84785009 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2020 04/08 17:10
借方應(yīng)該是用以前年度累計(jì)盈余,還是應(yīng)該用以前年度盈余調(diào)整?這個(gè)兩個(gè)科目有什么不同嗎?
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陳詩(shī)晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/08 17:12
用后面這科目,你是調(diào)整之前的賬務(wù),所以用后面的。
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