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疫情期間收到失業(yè)保險退費單位部分的怎么做會計分錄?
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速問速答你好,直接沖減你的計提繳納分錄,不轉(zhuǎn)營業(yè)外
2020 04/05 17:56
84784991
2020 04/05 17:57
反方向沖減嗎?
樸老師
2020 04/05 17:58
不是,直接原分錄負數(shù)沖減
84784991
2020 04/05 18:02
那原分錄的應(yīng)付職工薪酬保險借方貸方也要紅沖?
樸老師
2020 04/05 18:05
是的,就是原分錄負數(shù)紅沖,不要相反分錄
84784991
2020 04/05 18:24
請問老師2月開出發(fā)票稅額是按3%,3月開出發(fā)票稅額是1%。報稅時自動顯示全部按稅額為3%的算。這個怎么申報呢?
樸老師
2020 04/05 18:50
根據(jù)新政策規(guī)定:一、增值稅小規(guī)模納稅人取得應(yīng)稅銷售收入,納稅義務(wù)發(fā)生時間在2020年2月底以前,適用3%征收率征收增值稅的,按照3%征收率開具增值稅發(fā)票;納稅義務(wù)發(fā)生時間在2020年3月1日至5月31日,適用減按1%征收率征收增值稅的,按照1%征收率開具增值稅發(fā)票。
二、增值稅小規(guī)模納稅人按照《財政部?稅務(wù)總局關(guān)于支持個體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)增值稅政策的公告》(2020年第13號,以下簡稱“13號公告”)有關(guān)規(guī)定,減按1%征收率征收增值稅的,按下列公式計算銷售額:
銷售額=含稅銷售額/(1+1%) 你3月之前發(fā)生的業(yè)務(wù)是按3% 正常按3%申報繳納稅費的。 如果是季報的話 是的 但是也是一起填寫的。 三、增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報時,按照13號公告有關(guān)規(guī)定,免征增值稅的銷售額等項目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目相應(yīng)欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應(yīng)欄次。
《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》第8欄“不含稅銷售額”計算公式調(diào)整為:第8欄=第7欄÷(1+征收率)。
84784991
2020 04/05 18:55
文字表述太多了,我是小規(guī)模季報。2月開了發(fā)票23000含著3%稅,三月開了9800含著1%的稅。如何填寫增值稅季報申報表?
樸老師
2020 04/05 18:57
按照13號公告有關(guān)規(guī)定,免征增值稅的銷售額等項目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目相應(yīng)欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應(yīng)欄次。
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