問題已解決

徐老師您好!你昨天幫我指導(dǎo)兩筆調(diào)整的分錄您看是這樣嗎?謝謝!

84785008| 提問時間:2020 04/03 17:06
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,我現(xiàn)在外面,你重新回復(fù)我一下,等下看下
2020 04/03 17:08
84785008
2020 04/03 17:16
好的,老師有空了幫我看
徐阿富老師
2020 04/03 18:52
昨天的問題復(fù)制我看看
徐阿富老師
2020 04/03 18:52
好像感覺你做得不對
84785008
2020 04/03 19:01
19年支付時的會計分錄:借:勞務(wù)成本一人工,貸:應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)人員工資:借:主營業(yè)務(wù)成成_人工成本,貸:勞務(wù)成本一人工; 因為我們的勞務(wù)是分包出去的,付款時勞務(wù)公司開了專票給我們,這個票是在我們需要抵扣時才入賬的,所以感覺我的分錄做錯了,想在20年調(diào)整過來,請老師幫我改一下正確的分錄
徐阿富老師
2020 04/03 20:25
你好,你不對啊,把我昨天回復(fù)的讀一遍看看:1如果銀行存款沒有做,那么做一筆調(diào)整分錄,借應(yīng)付賬款 貸銀行存款,,2如果20年認證這兩張發(fā)票扺增值稅時,先沖紅上面的借:勞務(wù)成本一人工(負數(shù)),貸:應(yīng)付賬款(負數(shù)) 然后再按照發(fā)票做:借:勞務(wù)成本一人工, 借應(yīng)交稅費(進項稅額) )貸:應(yīng)付賬款 只要你發(fā)票金額和付款金額一致,一點問題都沒有
84785008
2020 04/03 20:29
第一張就是補的銀行存款那筆分錄,第二張就是沖紅的老師說的2,借勞務(wù)成本一人工(一50000),貸:應(yīng)付賬款(一50000),發(fā)票這一筆還沒
徐阿富老師
2020 04/03 20:46
你好,你第二筆在發(fā)票入賬時再同步做就好,這樣就對了,現(xiàn)在不用做的
84785008
2020 04/03 21:40
好的,明白,到時發(fā)票入賬時做的這一步是對的吧,負數(shù)就是紅色的了,謝謝老師!
徐阿富老師
2020 04/03 21:41
你好是的,沒錯,就是這樣就好,
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