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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問一下老師,社保局將上月多交的單位部分社**還至我司待轉(zhuǎn)金結(jié)余賬戶,用來抵我公司下月的個(gè)人承擔(dān)社保金額,我公司發(fā)工資時(shí),還是要扣員工的個(gè)人社保,但這部分單位部分社保轉(zhuǎn)個(gè)人部分社保,怎樣做會(huì)計(jì)分錄呢?謝謝老師
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,同學(xué)。
借 其他應(yīng)付款、
貸 營業(yè)外收入。
2020 04/02 15:42
84784996
2020 04/02 16:07
老師,我們發(fā)工資時(shí)分錄:借 應(yīng)付工資 借 應(yīng)付工資(社保) 借 管理費(fèi)用(單位社保)
貸 銀行 貸 其他應(yīng)付款(單位社保) 貸 應(yīng)付工資(單位社保)
應(yīng)交個(gè)稅
其他應(yīng)收款(個(gè)人社保)
上月多交的單位社保抵減本月個(gè)人社保的分錄怎么做呢?
陳詩晗老師
2020 04/02 16:10
你多交的部分是借 其他應(yīng)收款處理。
你抵減的時(shí)候是
借 其他應(yīng)付款
貸 其他應(yīng)收款。
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