問題已解決

老師,發(fā)票有問題稅局讓補交2015年度增值稅、附加稅,還產(chǎn)生了滯納金,請問具體的分錄怎么做?

84784982| 提問時間:2020 03/30 13:07
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宇飛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
按照補交的增值稅附加稅 借:應交稅費-未交增值稅 應交稅費-附加稅 貸:銀行存款 附加稅還要結轉進稅金及附加 借:稅金及附加 貸:應交稅費-附加稅 產(chǎn)生的滯納金作為營業(yè)外支出 借營業(yè)外支出-滯納金 貸:銀行存款
2020 03/30 13:09
84784982
2020 03/30 13:15
這是以前年度的,也是這樣做嗎?
宇飛老師
2020 03/30 13:19
對的,這個不屬于前期差錯更正,因為這個是被稅務局查了,在此之前企業(yè)已經(jīng)根據(jù)現(xiàn)有事實進行了會計處理,不需要調(diào)整以前年度損益。
宇飛老師
2020 03/30 13:20
也就是說這個也不是人為記錯賬了的原因,就是根據(jù)當期的最新事項進行的處理(被稅務局查了),所以計入當期就好了。
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