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老師:稅局查帳后補(bǔ)交增值稅與附加稅怎么做分錄呢,不需要做項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。

84785043| 提問時(shí)間:2019 07/12 14:38
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 補(bǔ)的是什么時(shí)候的賬
2019 07/12 14:39
84785043
2019 07/12 14:45
是補(bǔ)交15年的稅
meizi老師
2019 07/12 14:57
你好 借 應(yīng)收賬款或者銀行存款貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 附加稅等貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整到未分配利潤(rùn)里面去
84785043
2019 07/12 15:10
老師:我是從銀行存款補(bǔ)交的增值稅與附加稅,怎么會(huì)是借銀行存款呢,沒有明白。
meizi老師
2019 07/12 15:15
你好 你要補(bǔ)做收入 補(bǔ)做貸方增值稅 才行
84785043
2019 07/12 15:22
一、 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅檢查調(diào)整 二、借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 三、借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅檢查調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 四、交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 老師我這樣做可以嗎
meizi老師
2019 07/12 15:28
你好 可以這樣 你附加稅也要做進(jìn)去才行的
84785043
2019 07/12 15:33
老師附加稅加上去,你看這樣做對(duì)嗎? 借:以前年度損益調(diào)整? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅檢查調(diào)整? 二、借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)? 貸:以前年度損益調(diào)整? 三、借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅檢查調(diào)整? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-----應(yīng)交附加稅 四、交增值稅? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交附加稅 貸:銀行存款
meizi老師
2019 07/12 15:39
嗯 是的 可以這樣來做
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