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老師,你好,上月多計提2000元工資,現(xiàn)在支付,怎樣出分錄呢?

84785036| 提問時間:2020 03/27 16:17
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
借:應(yīng)付職工薪酬---工資 2000 帶:銀行存款 2000
2020 03/27 16:17
84785036
2020 03/27 16:20
是多計提了。
王超老師
2020 03/27 16:24
是的,你們上個月是多計提 借:管理費用/銷售費用等 多了2000 帶:應(yīng)付職工薪酬 多了2000 那么你們這個月就少計提2000元,然后支付的時候 借:應(yīng)付職工薪酬 帶:銀行存款
84785036
2020 03/27 16:31
沖減上月多計提的工資 ,借:管理費用-工資負數(shù),貸:應(yīng)付工資——工資 負數(shù),可以嗎?
王超老師
2020 03/27 16:32
可以的,你作為更正差錯來做這筆分錄。另外一種是根據(jù)差額來調(diào)整,這兩種做法都是可以的
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