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你好老師 做匯算,工資薪金支出 賬載金額是不是貸方本年累計數(shù) 實(shí)際發(fā)生額是 借方本年累計數(shù)啊

84785036| 提問時間:2020 03/26 10:55
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
您好!是的。不過,如果比如你12月的工資,在現(xiàn)在做匯算清繳之前已經(jīng)支付了,比如1月支付的,實(shí)際發(fā)生額也就跟帳載金額一致了。
2020 03/26 10:57
84785036
2020 03/26 11:05
嗯嗯 還有想問一下如果匯算我要補(bǔ)稅,是直接用所得稅費(fèi)用和應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅計提就行 還是借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 ? 貸:以前年度損益調(diào)整
宋生老師
2020 03/26 12:00
您好!你是小企業(yè)會計制度就直接做。如果用企業(yè)會計制度就要以前年度損益調(diào)整
84785036
2020 03/26 12:45
你好老師 如果放所得稅里 不是會影響到今年的利潤報表嗎
宋生老師
2020 03/26 13:35
您好!是的。是會影響的了。
84785036
2020 03/26 16:21
可是如果放所得稅里就會影響本年利潤,如果這個企業(yè)本年本來是虧損的也沒上過所得稅,這情況還要去稅務(wù)局退稅,所以是不是要放到以前年度損益里,而不是所得稅費(fèi)用里
宋生老師
2020 03/26 16:25
您好!其實(shí)沒有那么復(fù)雜,就看你是用什么制度,你是小企業(yè)會計制度就直接做。如果用企業(yè)會計制度就要以前年度損益調(diào)整。
84785036
2020 03/26 16:28
嗯嗯 那麻煩問一下 這個匯算補(bǔ)稅分錄是直接做到去年的賬里嗎 因?yàn)榉沤衲陼绊懡衲甑睦麧櫛?/div>
宋生老師
2020 03/26 16:38
你好!嚴(yán)格來說是應(yīng)該補(bǔ)在今年的帳里面。,如果你用軟件做的話,確實(shí)是會影響今年的報表,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平,這個實(shí)際是軟件本身的問題,不是會計分錄的問題。應(yīng)該在軟件上面修改年初的未分配利潤。
84785036
2020 03/26 16:55
那修改年初的未分配利潤,就不會影響本年的利潤了嗎,老師利潤表里倒數(shù)第二行所得稅費(fèi)那還是有金額啊,
宋生老師
2020 03/26 17:37
您好!不會,因?yàn)楸旧硎菓?yīng)該影響去年的利潤。 所得稅費(fèi)沒有金額,因?yàn)槭怯嬋胍郧澳甓葥p益調(diào)整,不是經(jīng)過所得稅費(fèi)用科目。
84785036
2020 03/26 18:03
恩 那意思就是不把它放入所得稅費(fèi)用,還是計入到以前年度損益科目里,不用管用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則還是企業(yè)會計制度是不是
宋生老師
2020 03/26 18:10
您好!小企業(yè)會計準(zhǔn)則允許這樣做,小企業(yè)會計準(zhǔn)則的操作方法,雖然影響所得稅費(fèi)用,但是不會造成報表不平,而企業(yè)會計準(zhǔn)則,不影響所得稅費(fèi)用,但是會導(dǎo)致表不平
84785036
2020 03/26 18:17
老師如果影響到我的所得稅費(fèi)用我還要怎么進(jìn)一步處理呢 因?yàn)槟杲K報表那個所得稅費(fèi)用放那肯定是要退稅的啊
宋生老師
2020 03/26 20:44
您好!你上面說的你不是要補(bǔ)稅嗎 ?你是什么業(yè)務(wù)要退稅
84785036
2020 03/26 21:23
如果匯算要補(bǔ)稅,然后我做的賬務(wù)處理是 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交所得稅 這筆分錄影響我本年的利潤表,本年如果我是虧的,但本年年末報表所得稅那欄有金額,凈利潤=總利潤-所得稅費(fèi)用 這種情況是不是要面臨退稅呢 報表顯示我上所得稅了呀
宋生老師
2020 03/27 09:06
您好!是的,如果最終是虧的,但是你交過稅,就要退,不過實(shí)操中,不建議退稅,因?yàn)闀徊橘~。
84785036
2020 03/27 09:11
所以我這種處理,把匯算要補(bǔ)的稅放到所得稅里影響本年利潤而不是以前年度損益,這種操作本身就有問題吧
宋生老師
2020 03/27 09:46
您好!是的。這種本身不規(guī)范,不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制。只是允許而已,就像500萬以下的固定資產(chǎn)一次稅前扣除一樣。
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