問題已解決
#提問#我們是裝飾工程有限公司一月份有一筆錢進(jìn)賬是進(jìn)中企云連的,三月份才提的現(xiàn),有幾千塊錢費用,其中有一筆幾百塊的費用是錢到賬后才扣的,請問錢進(jìn)中企云連我要怎么做分錄,提現(xiàn)和費用我又怎么做分錄?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答中企云連是什么?你們的什么系統(tǒng)?
2020 03/25 09:50
84785032
2020 03/25 09:51
有點像半年期的商業(yè)匯票,一月份轉(zhuǎn)進(jìn)到七月份到期,我們?nèi)绿岈F(xiàn)
84785032
2020 03/25 09:54
你百度一下,中企云鏈
樸老師
2020 03/25 09:54
那就做成其他貨幣資金
84785032
2020 03/25 09:55
借,銀行存款,貸,其他貨幣資金?
樸老師
2020 03/25 09:57
你不是把錢存到中企云連了嗎?借其他貨幣資金-中企云連貸銀行存款
84785032
2020 03/25 09:59
是別的企業(yè)把工程款轉(zhuǎn)到中企云連,銀行存款那我用加二級科目嗎?
樸老師
2020 03/25 10:04
不用,是你的收入吧,那你做借其他貨幣資金-中企云連貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項
84785032
2020 03/25 10:06
原來開票出去我借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入了,那現(xiàn)在我沖應(yīng)收就可以了
樸老師
2020 03/25 10:11
嗯,是的,可以的,現(xiàn)在沖應(yīng)收就行了
84785032
2020 03/25 10:11
那提現(xiàn)費用怎么做分錄?
樸老師
2020 03/25 10:15
借銀行貸其他貨幣資金
閱讀 811