問題已解決

老師好,我想問下,19年暫估一筆100萬成本或者費(fèi)用入賬,20年1月回來了成本票50萬,我應(yīng)該在1月紅沖19年的暫估,再入賬50萬嗎,這樣利潤表成本就是負(fù)數(shù)了,后期做匯繳應(yīng)該怎么做呢?

84784975| 提問時間:2020 03/17 14:06
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
這個實(shí)際發(fā)生成本是多少,沖掉暫估50萬就可以,之后重新做50萬,還沒有回來繼續(xù)暫估,匯算清繳沒有發(fā)票回來,你填寫納稅調(diào)整表中其他納稅調(diào)增
2020 03/17 14:08
84784975
2020 03/17 14:25
這樣匯繳的時候,就需要查看賬務(wù),不能很清晰準(zhǔn)確的看出利潤情況
maize老師
2020 03/17 14:30
是需要查賬,這個沒有發(fā)票是需要查賬的
84784975
2020 03/17 14:35
好的,謝謝
maize老師
2020 03/17 14:37
不能一下就做完,需要登記下那些沒有發(fā)票匯算清繳需要納稅調(diào)增
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