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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問,比如1月開票50萬,款沒到賬,2月到賬了,再去付款,那1月做賬可以先以暫估成本入賬,2月再?zèng)_銷,可以嗎
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速問速答您好,是1月的成本沒有付款沒票要暫估是嗎?
2022 01/19 15:18
84785030
2022 01/19 15:19
是的,這樣可以嗎
曉寧老師
2022 01/19 15:20
您好,可以的。2月付款來票了,再將1月暫估的沖回,做一筆正確的分錄就行了。
84785030
2022 01/19 15:26
暫估的分錄,就是 借 成本 貸 應(yīng)付賬款-暫估,就可以了嘛
84785030
2022 01/19 15:26
不明確到公司或者某人
曉寧老師
2022 01/19 15:28
您好,借:原材料? ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? ?,然后按正常出庫一樣,結(jié)轉(zhuǎn)成本
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