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請問做企業(yè)所得稅匯算清繳時,所得稅是負的,如果不想退稅,在不調(diào)賬的情況下怎么填報可以不退稅?

84784986| 提問時間:2020 03/16 14:59
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,你可以在納稅調(diào)整項目明細表——扣除類——其他欄次填寫一個數(shù)據(jù),做納稅調(diào)增處理,使得主表的應補退稅額變成0就可以不用退稅了
2020 03/16 15:10
84784986
2020 03/16 15:26
這么做有沒有稅務風險?
鄒老師
2020 03/16 15:26
你好,嚴格來說當然是有風險的
84784986
2020 03/16 15:31
那我要是調(diào)整職工薪酬表里的稅收金額來調(diào)減費用,是不是比您剛說的那種方法好一點?
鄒老師
2020 03/16 15:32
你好,你賬面有虛增工資支出嗎?
84784986
2020 03/16 15:33
賬面沒有虛增工資支出
鄒老師
2020 03/16 15:34
你好,賬面沒有虛增工資支出,那就不應當調(diào)整職工薪酬表格的
84784986
2020 03/16 15:46
請問填期間費用時財務費用中銀行扣的手續(xù)費可以填到第六行“傭金及手續(xù)費”嗎,我填到這一行后為什么要調(diào)增?
鄒老師
2020 03/16 15:47
你好,銀行扣的手續(xù)費是計入傭金及手續(xù)費欄次 能提供一下你是如何填寫的圖片嗎,這樣才知道為什么需要調(diào)增的
84784986
2020 03/16 15:56
這是填的表
鄒老師
2020 03/16 15:57
你好,你需要在稅收金額欄次填寫236.46,這樣才不會被納稅調(diào)增處理的
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