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,老師,我更正申報后,之前多交的稅款,我需要怎么處理呢,留著后期充抵稅款,或者申請退稅的話,我還需要做什么

84784987| 提問時間:2020 03/14 18:10
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好, 留著后期充抵稅款,或者申請退稅的話, …可以的,補充申報就可以,其他不用做的
2020 03/14 18:12
84784987
2020 03/14 18:15
那我在哪里可以看到這個多交稅款的信息呢,會顯示在報表的什么地方呢
蔣飛老師
2020 03/14 18:18
體現(xiàn)在應(yīng)交(補)增值稅欄(金額是負(fù)數(shù))
84784987
2020 03/14 18:21
是在下期的報表里提現(xiàn)是嗎?
蔣飛老師
2020 03/14 18:24
你好, 是的。
84784987
2020 03/14 18:28
我現(xiàn)在是更正的是1月份的,2月份的在前幾天已經(jīng)0申報了,因為2月份沒有營業(yè),我現(xiàn)在是不是需要把2月份的從新更正申報,這個數(shù)字才會提現(xiàn)吧
蔣飛老師
2020 03/14 18:34
你好, 是的。
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