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是那個(gè)增值稅維護(hù)費(fèi),那個(gè)280在那個(gè)表上怎么申報(bào)?。或者有相應(yīng)的課程講解也行。

84785020| 提問時(shí)間:2020 03/13 11:52
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》(財(cái)稅〔2012〕15號(hào))第五條規(guī)定:納稅人在填寫納稅申報(bào)表時(shí),對(duì)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi),應(yīng)按以下要求填報(bào):增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄應(yīng)納稅額減征額 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2013年第32號(hào))規(guī)定,對(duì)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi),應(yīng)填報(bào)《增值稅納稅人申報(bào)表附列資料(四)》(稅額抵減情況表).
2020 03/13 11:56
84785020
2020 03/13 11:57
都填了,還要填一個(gè)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎
84785020
2020 03/13 11:58
84785020
2020 03/13 11:59
出現(xiàn)這種情況,是哪里填的不對(duì)或不完整
樸老師
2020 03/13 12:03
是的,要填寫,增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄應(yīng)納稅額減征額.當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄應(yīng)納稅額與第21欄簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄應(yīng)納稅額與第21欄簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減.
84785020
2020 03/13 12:10
不明白,老師,直接說吧
84785020
2020 03/13 12:10
就是2期的560您說在哪行填就行
樸老師
2020 03/13 12:21
你把你的表截圖給我
樸老師
2020 03/13 12:22
這個(gè)里面的第一行,你就可以看到
84785020
2020 03/13 12:29
就是這樣填的,只是我填的是560還有去年的一個(gè)280
84785020
2020 03/13 12:30
主表23行也填了,560就是提報(bào)不上去
樸老師
2020 03/13 12:30
去年的應(yīng)該在期初那里,你的數(shù)據(jù)對(duì)嗎?提示什么
樸老師
2020 03/13 12:31
然后本期抵扣也填寫上
84785020
2020 03/13 12:33
怎么照片發(fā)不過去,填上了
樸老師
2020 03/13 12:34
你截圖,照片真的不清楚,看不見
84785020
2020 03/13 12:38
不會(huì)呢
84785020
2020 03/13 12:38
咋辦
樸老師
2020 03/13 12:42
截圖給我看下,你的照片真的看不見,**截圖
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