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老師,我去年12月份收到一筆專項款,錯誤計入了其他業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在2019年已經(jīng)結(jié)賬了,這筆賬要怎么更正呢?
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速問速答你好,跨年度的用以前年度損益調(diào)整。
2020 03/12 03:37
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老師,我去年12月份收到一筆專項款,錯誤計入了其他業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在2019年已經(jīng)結(jié)賬了,這筆賬要怎么更正呢?
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