問題已解決

去年暫估原材料2萬,但是今年開票過來是1.2萬,沖不完原來的暫估 ,怎么辦

84784977| 提問時間:2020 03/09 14:22
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 那發(fā)票是少開了 還是說后期會補(bǔ)開8000發(fā)票來的
2020 03/09 14:22
84784977
2020 03/09 14:25
不會有發(fā)票進(jìn)來了
meizi老師
2020 03/09 14:27
你好 那你實(shí)際原材料 就是1.2萬 只是你暫估多了 是嗎
84784977
2020 03/09 14:28
恩對的
meizi老師
2020 03/09 14:30
你好 那你就紅沖2萬的暫估分錄 然后按你實(shí)際發(fā)票來做即可。 可以沖完的
84784977
2020 03/09 14:32
為什么可以沖完,暫估2萬票進(jìn)來時1.2萬呀
meizi老師
2020 03/09 14:32
你好 你實(shí)際發(fā)生的本來就是1.2萬。 是你之前自己暫估多了。 你收到發(fā)票把你暫估的分錄紅沖就行了。 按你實(shí)際發(fā)票在做1.2萬
84784977
2020 03/09 14:37
不好意思老師,沒表達(dá)清楚 2萬的原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成成本了,用掉了,但是現(xiàn)在票開出來就只有1.2萬
meizi老師
2020 03/09 14:39
你好 那你就調(diào)整你的結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的分錄 。 把多久結(jié)轉(zhuǎn)的成本做 借其他業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸原材料負(fù)數(shù)
84784977
2020 03/09 14:51
貸原材料的話原材料數(shù)量就是負(fù)數(shù)了,年末這個原材料數(shù)量是0的。
meizi老師
2020 03/09 14:54
你好 那你就先把收到發(fā)票的1.2萬先錄入進(jìn)去 然后在做銷售成本的結(jié)轉(zhuǎn) 調(diào)整分錄
84784977
2020 03/09 15:00
去年 暫估時:借 原材料2萬 貸 暫估2萬,借銷售成本2萬 貸 原材料2萬 今年 票來時 借 原材料1.2萬 貸 應(yīng)付1.2萬,接下來怎么做老師 我是笨笨,請老師詳細(xì)的分錄列一下
meizi老師
2020 03/09 15:02
你好 去年暫估做 借 原材料2萬 貸 暫估2萬,借銷售成本2萬 貸 原材料2萬 收到發(fā)票做 :借 原材料1.2萬 貸 應(yīng)付1.2萬 然后做 紅沖銷售成本 借 銷售成本-8000 貸原材料-8000
84784977
2020 03/09 15:25
老師,1:借原材料-2萬 貸暫估-2萬的分錄也做吧?2:本年利潤也要-8000吧
meizi老師
2020 03/09 15:26
你好 是的 你要先暫估沖掉 在去沖銷售成本分錄 。 月末你對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益科目到本年利潤 去沖即可。 不需要單獨(dú)去沖本年利潤的
84784977
2020 03/09 15:30
哦,這樣就不用在匯繳時候調(diào)增了哦?
meizi老師
2020 03/09 15:31
嗯 是的 你今年的 到時調(diào)整 需要的。 因為你成本多做了 利潤少了 最終是少繳納了企業(yè)所得稅的。 匯算申請調(diào)整
84784977
2020 03/09 15:33
就是19年的不用調(diào)增,20年的匯繳要調(diào)增?
meizi老師
2020 03/09 15:34
你好 你2020年5月之前匯算19年的時候 去調(diào)整你的所得稅
84784977
2020 03/09 15:55
就是19年的匯繳還是要調(diào)增這個8000的所得額的哦?
meizi老師
2020 03/09 15:56
嗯 是的 因為你成本多做了
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~