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老師。收到保理公司的應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓差價(jià)的會(huì)計(jì)分錄如何做賬?

84784970| 提問時(shí)間:2020 03/03 14:22
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好! 遇到追索權(quán)的問題,但是問題是真實(shí)存在的,記入到“短期借款”
2020 03/03 14:31
84784970
2020 03/03 14:49
差價(jià)不記錄財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?
蔣飛老師
2020 03/03 15:07
如果是支付的費(fèi)用就記入財(cái)務(wù)費(fèi)用科目
84784970
2020 03/03 15:10
打比方保理公司轉(zhuǎn)了1萬工程款,另外開了1千差價(jià)發(fā)票,這個(gè)也沒有支付,是保理公司收的手續(xù)費(fèi)之類的
蔣飛老師
2020 03/03 16:00
你好!做分錄: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用…手續(xù)費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款
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      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~