問(wèn)題已解決

本月交了社保沒開票,我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄?怎么計(jì)提掛帳

84784992| 提問(wèn)時(shí)間:2020 03/03 09:55
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
宇飛老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
計(jì)提 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 支付 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-代扣社保個(gè)人部分 貸:銀行存款
2020 03/03 09:57
84784992
2020 03/03 10:01
沒開票啊,老師,要怎么做賬,
84784992
2020 03/03 10:02
不應(yīng)該掛到預(yù)付賬款嗎?
宇飛老師
2020 03/03 10:04
社保不用開票呀,直接扣款憑證加上系統(tǒng)打印出來(lái)的繳費(fèi)結(jié)算單就好了。
84784992
2020 03/03 10:05
我們是轉(zhuǎn)賬的,每月都要到地稅局開票的,這月地稅局沒上班,沒開成票,
宇飛老師
2020 03/03 10:08
那你就把上面的管理費(fèi)用替換成預(yù)付,等到票到了再結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)去。
84784992
2020 03/03 10:25
從計(jì)提到掛帳到拿到票具體的要怎么寫啊,
宇飛老師
2020 03/03 10:34
計(jì)提: 借:預(yù)付(單位) 其他應(yīng)付款-代扣個(gè)人 貸:銀行存款 到票 借:管理費(fèi)用(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:預(yù)付(單位部分)
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~