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月末抵減稅款怎么做賬?

84784955| 提問時(shí)間:2020 02/28 16:56
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龍楓老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,國際稅收協(xié)會會員
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅   貸:銀行存款   其他收益   加計(jì)抵減什么時(shí)候做賬務(wù)處理   進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除,其屬于應(yīng)納稅額的抵減額,按政策規(guī)定需要分計(jì)提和抵減兩個(gè)環(huán)節(jié),在《關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的公告》國家稅務(wù)總局公告2019年第15號附件申報(bào)表附表四中分別填列。   會計(jì)處理也需要分兩個(gè)環(huán)節(jié)處理,建議增設(shè)“應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額”及“應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--待抵減進(jìn)項(xiàng)加計(jì)額”兩個(gè)明細(xì)科目用于10%進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除的核算,建議分錄如下
2020 02/28 16:57
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