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購買米給員工年貨送禮怎么做賬

84785045| 提問時間:2020 02/28 10:01
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
你好 計提時: 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬 支付時: 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
2020 02/28 10:04
84785045
2020 02/28 10:06
收到謝謝
84785045
2020 02/28 10:07
直接做借:管理費用貸:現(xiàn)金,可以嗎
答疑蘇老師
2020 02/28 10:08
你好 不可以的 需要通過應付職工薪酬來過渡。
84785045
2020 02/28 10:08
好的
答疑蘇老師
2020 02/28 10:09
祝同學工作順利哦!
84785045
2020 02/28 10:32
如收到客人發(fā)票但是款未付,怎么做賬
答疑蘇老師
2020 02/28 10:34
你好 那么貸方就是其他應付款科目。
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