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實(shí)務(wù)
問題已解決
如果其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)有期末余額,那么用什么科目調(diào)賬???就是計(jì)提的數(shù)跟預(yù)交的數(shù)不一樣,用什么科目調(diào)賬???
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速問速答你好,你之前計(jì)提是怎么做的分錄?
2020 02/27 23:30
84784971
2020 02/27 23:32
借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)
小云老師
2020 02/27 23:51
你是多計(jì)提了的話反分錄沖銷,如果跨年了用以前年度損益調(diào)整
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