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上年度多計了進項稅,導致費用少了,本年度才發(fā)現(xiàn),跨年了怎么調賬
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速問速答你這個金額大嗎,不大可以直接確認費用的
2020 02/25 16:18
84784952
2020 02/25 16:22
不大,去年調整的時候就是直接進費用的,但是今年才發(fā)現(xiàn)報表數(shù)跟賬上不一致,去年分錄是作的沖減進項稅,進費用,但是報表把沖減的進項稅,在進項稅額轉出體現(xiàn)數(shù)據(jù)了
辜老師
2020 02/25 16:23
你不是多確認了進項稅嗎,為什么分錄又是沖減進項稅
84784952
2020 02/25 16:25
辜老師
2020 02/25 16:26
你10月沖減9月的憑證,是什么意思呢
84784952
2020 02/25 16:27
您能看清我寫的分錄嗎?第一個是9月份的原始分錄,10月份進行了一次調整,導致報表數(shù)據(jù)在進項稅額轉出那提現(xiàn)了差額數(shù),使的本年累計數(shù)和賬上的不一致
84784952
2020 02/25 16:29
使的報表進項稅額、進項稅額轉出的本年累計和賬上的本年累計不一致
84784952
2020 02/25 16:31
換句話說,我10月份調整憑證的時候,明明調減的是進項稅額,報表卻在進項稅額轉出給我提現(xiàn)了數(shù)據(jù)?
84784952
2020 02/25 16:33
就是9月做的憑證多計進項稅了,10月發(fā)現(xiàn)了,就調減了一下
84784952
2020 02/25 16:40
9月份的憑證,實際是同事報銷國內(nèi)旅客運輸發(fā)票,按國家規(guī)定計算方法疏忽多扣除了16.51進項稅,10月份發(fā)現(xiàn)了,就進行了調減
辜老師
2020 02/25 16:40
你10月進項稅轉出,你沒有紅字發(fā)票撒
84784952
2020 02/25 16:41
沒有,就是普通的實名認證的火車票
84784952
2020 02/25 16:41
就沒有開紅字發(fā)票
辜老師
2020 02/25 16:43
那你沖減費進項稅,應該就是借:應交稅費—應交增值稅—進項稅 貸:研發(fā)支出,這樣就可以了
84784952
2020 02/25 16:45
老師,我是想增加費用,減少進項稅
84784952
2020 02/25 16:47
10月份調整憑證的時候我是想增加費用,減少進項稅的
辜老師
2020 02/25 16:48
你是要減少進項稅,是吧,那就是借:研發(fā)支出,借:應交稅費—應交增值稅—進項稅 負數(shù)
84784952
2020 02/25 16:50
哦哦,可是現(xiàn)在跨年了怎么辦?
辜老師
2020 02/25 16:51
跨年了,你這個金額不大,可以增加當期費用的
84784952
2020 02/25 16:55
嗯,按照您的這個邏輯我做的分錄是沒有問題的,但是問題來了,就是:申報納稅會計報表和賬上的數(shù)據(jù)不符,我進項稅 負數(shù)的數(shù)據(jù),卻在報表的進項稅額轉出的這個地方體現(xiàn)了
84784952
2020 02/25 16:58
難道說:借 進項稅 負數(shù) 在報表上體現(xiàn)的勾稽關系就是進項稅額轉出嗎?
辜老師
2020 02/25 17:06
進項稅轉出的數(shù)據(jù),也是你自己在附表二填列的
84784952
2020 02/25 17:09
如果我按照您說的那樣做了會計分錄,我可以把沖減的進項稅額填到附表二嗎?
辜老師
2020 02/25 17:11
你這個是運輸服務的進項稅,你要減少,你直接減少計算的8b、10欄的進項稅,不用進項稅轉出的
84784952
2020 02/25 17:13
但是我當時跨月了,現(xiàn)在又夸年,怎么辦?我只能去稅務局改表了嗎?還是說我可以調整一下憑證
辜老師
2020 02/25 17:14
你10月調整的時候,申報表做了進項稅轉出嗎
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