問題已解決

本年度發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證錯(cuò)誤,本年度如何處理?錯(cuò)誤的憑證是第一張圖,第二章圖是要求調(diào)整的,會(huì)計(jì)將工程款錯(cuò)計(jì)入銷售費(fèi)用應(yīng)付賬款,現(xiàn)在要求調(diào)賬

84784979| 提問時(shí)間:2022 04/27 16:12
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你那個(gè)工程款是什么?是應(yīng)收賬款嗎?
2022 04/27 20:27
84784979
2022 04/28 10:09
應(yīng)付賬款,合同金額是4353190.11,開票金額是2966722.23,我們剩下項(xiàng)目停工了,差額就形成了應(yīng)付賬款,18年的賬,說我們是虛掛往來賬
陳詩晗老師
2022 04/28 10:11
那你這個(gè)應(yīng)該是沖減你的收入呀,你就是借主營業(yè)務(wù)收入把那個(gè)銷售費(fèi)用改成收入就行了。
84784979
2022 04/28 11:16
老師,不是,這是是我們投資一個(gè)項(xiàng)目,我們付出去的,合同金額是4353190.11,開票金額是2966722.23,差額就記到了應(yīng)付賬款賬款里去現(xiàn)在說我們虛掛往來賬
陳詩晗老師
2022 04/28 11:20
對(duì)啊,你這個(gè)實(shí)際支付和發(fā)票有差額,這個(gè)一直掛著,這個(gè)就是屬于虛的要調(diào)整啊。
84784979
2022 04/28 12:00
老師我就不知道怎么調(diào),他說要我在今年調(diào),那是18年的分錄
陳詩晗老師
2022 04/28 12:05
借,以前年度損益調(diào)整 貸,應(yīng)付賬款 你用這個(gè)科目把你虛增的金額放進(jìn)去就行了。
84784979
2022 04/28 14:12
好的謝謝老師,我還想問一下那以前年度損益是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里面去,還是說做一筆分錄就好了呀
陳詩晗老師
2022 04/28 15:37
需要的需要的需要調(diào)整到利潤分配未分配利潤。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~