問(wèn)題已解決

應(yīng)收票據(jù)壞賬準(zhǔn)備分錄怎么做?需要先轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款或應(yīng)收賬款嗎?

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:2020 02/23 12:26
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
企業(yè)應(yīng)收票據(jù)到期不能收回,應(yīng)將應(yīng)收票據(jù)轉(zhuǎn)入應(yīng)收賬款,按規(guī)定計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。 借:資產(chǎn)減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收票據(jù)
2020 02/23 12:28
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