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本月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的留抵會(huì)計(jì)分錄怎么做?

84785031| 提問時(shí)間:2020 02/19 17:50
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,有增值稅留抵,這樣做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2020 02/19 17:51
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