問題已解決

老師你好,我想請(qǐng)教一下,勞務(wù)派遣公司按差額計(jì)稅開具5%的發(fā)票可以開具增值稅專用發(fā)票嗎? 我舉個(gè)例子,假如A勞務(wù)派遣公司,派遣員工去B公司工作。B公司應(yīng)全額支付給70萬(wàn)的錢,然后A勞務(wù)派遣公司再支付給員工30萬(wàn),最后A勞務(wù)派遣公司剩下40萬(wàn)。 如果A勞務(wù)派遣公司直接開具40萬(wàn)差額征稅的發(fā)票給B公司,那么B公司付款70萬(wàn)的錢給A勞務(wù)派遣公司。這樣票上金額和付款金額不是不一致了嗎,這樣站在A勞務(wù)公司和B公司的角度上,分別應(yīng)該怎么做賬啊,謝謝老師

84784969| 提問時(shí)間:2020 02/09 15:36
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
1.是的 2.你開票是按70開票,開具發(fā)票只是備注差額征稅,
2020 02/09 15:44
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