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請問事業(yè)單位,工資一直記:計提:借:事業(yè)支出(工資應發(fā)額 )貸:應付職工薪酬。發(fā)放:借:應付職工薪酬,貸:零余額(工資實發(fā)額)和工資扣減項(包括稅、社保等)。應發(fā)工資中即包含了社保,事業(yè)支出只反應零余額賬戶的使用情況,但今天發(fā)現(xiàn)有一項社保由基本戶支出的,這使零余額和事業(yè)支出額對不上了,請問該如何調(diào)整?

84784993| 提問時間:2020 01/18 20:30
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
一、事業(yè)單位,計提工資提(按應發(fā)工資進行計提),會計分錄是: 借:事業(yè)支出(工資應發(fā)額 ) 10000 貸:應付職工薪酬——工資 10000 二、 發(fā)放時,扣減個人承擔的社保才用零余額賬戶進行發(fā)放,分錄是: 借:應付職工薪酬 10000 貸:零余額賬戶(工資實發(fā)額) 9000 貸:應交稅費——應交個人所得稅 200 貸:其他收入——代扣個人社保 800 二、支付個人所得稅時,分錄是: 借:應交稅費——應交個人所得稅 200 貸:零余額賬戶200 四、支付社保費用時 借:事業(yè)支出——社保費 事業(yè)單位承擔的社保部分 借:其他收入——社保費 200 個人承擔的社保部分 貸:零余額賬戶 事業(yè)單位承擔的社保+200(個人承擔的社保部分)
2020 01/18 20:46
84784993
2020 01/18 20:51
但是老師,我們有一項社保,醫(yī)保,個人和單位支付部分都是從基本戶支出的,也就是說社保里既有蔥零余額里支出的,也有從基本戶支出的,這個怎么記賬呢?
84784993
2020 01/18 20:51
84784993
2020 01/18 20:53
我們的事業(yè)支出都只體現(xiàn)零余額的支出額,不體現(xiàn)基本戶的
江老師
2020 01/18 20:53
那就是支出的事項,你看是零余額賬戶出的計入零余額賬戶支出賬,如果是基本戶出的,計入基本戶支出賬 這樣將貸方分錄改一下,就可以了。
84784993
2020 01/18 20:58
老師,是這樣的,我們單位左右事業(yè)支出都是只體現(xiàn)零余額,基本戶如果支出,借方不能有事業(yè)支出,因為對賬是零余額和事業(yè)支出對得上才行,現(xiàn)在等于事業(yè)支出多于零余額實際支出數(shù),就是因為醫(yī)保是從基本戶劃走的
84784993
2020 01/18 20:59
是所有,不是左右哈
84784993
2020 01/18 21:00
所以對不上賬,我不知道如何調(diào)整,因為工資應發(fā)額記事業(yè)支出時是包含社保個人支付部分的
江老師
2020 01/18 21:01
你說的就是撥款不足的事業(yè)單位,需要自己創(chuàng)收一部分,維護單位的收支平衡
84784993
2020 01/18 21:04
不是,是全額撥款的事業(yè)單位?;緫衾镉幸郧澳甓扔闪阌囝~轉(zhuǎn)入的社保費用結(jié)余,本年度社保就直接從基本戶劃走醫(yī)保了。
84784993
2020 01/18 21:05
但是醫(yī)保個人支付部分又包含在事業(yè)支出里,所以我不知道怎樣才能梳理開。
江老師
2020 01/18 21:06
這樣說,如果是撥款充裕的話,肯定是零余額賬戶收到多少,付多少,最后平賬了。
84784993
2020 01/18 21:07
是啊,但是醫(yī)保的錢用的是以前結(jié)余在基本戶的,不是零余額沒錢,是基本戶還有可以用于社保的錢
江老師
2020 01/18 21:10
那貸方賬戶,只能根據(jù)你說的付款賬戶進行賬務處理,才能保證銀行戶的余額是一致的。
84784993
2020 01/18 21:13
請問該如何做分錄呢?最后一次機會,求老師幫忙解答,肯定感謝您~就是事業(yè)支出里包含醫(yī)保的話,醫(yī)保又使用了基本戶的錢,怎么做賬才能使事業(yè)支出和零余額對上?
江老師
2020 01/18 21:14
這個沒有辦法對上,因為付款賬戶操作錯了。
84784993
2020 01/18 21:15
好吧,謝謝您
江老師
2020 01/18 21:17
可以這樣操作一下,本身應在零余額賬戶付款的,現(xiàn)在在基本戶付款了,直接從零余額賬戶轉(zhuǎn)同樣的金額到基本戶,這樣再作為零余額賬戶的事業(yè)支出處理,就是這樣調(diào)整,才能保證你的零余額賬戶與事業(yè)支出的金額一樣。 只能這樣告訴你了。
84784993
2020 01/18 21:17
感謝
江老師
2020 01/18 21:20
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