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實(shí)務(wù)
問題已解決
前面掛, 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅 年尾做暫估入賬的分錄怎么做
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速問速答你好,借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估
2020 01/15 15:51
84785028
2020 01/15 15:58
前面有主營業(yè)務(wù)收入,后面這樣,消不了,凈利潤還是前面的主營業(yè)務(wù)收入的金額
鄒老師
2020 01/15 15:59
你好,你指的暫估入庫不是做材料或者商品的暫估入庫?而是需要沖銷收入嗎?
84785028
2020 01/15 16:00
是的,是要沖收入的暫估成本的分錄
鄒老師
2020 01/15 16:01
你好,沖銷收入分錄是
借;主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅
貸;應(yīng)收賬款
84785028
2020 01/15 16:01
借 主營業(yè)務(wù)成本–暫估
貸 銀行存款
可以嗎
鄒老師
2020 01/15 16:01
你好,你到底是需要沖銷之前的收入,還是需要暫估成本?
84785028
2020 01/15 16:02
借 應(yīng)收賬款
貸 主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅
沖這個(gè)里面的主營業(yè)務(wù)收入
鄒老師
2020 01/15 16:03
你好,沖銷收入就是這樣做分錄啊
借;主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅
貸;應(yīng)收賬款
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