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前面掛, 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅 年尾做暫估入賬的分錄怎么做

84785028| 提問時(shí)間:2020 01/15 15:36
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好,借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估
2020 01/15 15:51
84785028
2020 01/15 15:58
前面有主營業(yè)務(wù)收入,后面這樣,消不了,凈利潤還是前面的主營業(yè)務(wù)收入的金額
鄒老師
2020 01/15 15:59
你好,你指的暫估入庫不是做材料或者商品的暫估入庫?而是需要沖銷收入嗎?
84785028
2020 01/15 16:00
是的,是要沖收入的暫估成本的分錄
鄒老師
2020 01/15 16:01
你好,沖銷收入分錄是 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅 貸;應(yīng)收賬款
84785028
2020 01/15 16:01
借 主營業(yè)務(wù)成本–暫估 貸 銀行存款 可以嗎
鄒老師
2020 01/15 16:01
你好,你到底是需要沖銷之前的收入,還是需要暫估成本?
84785028
2020 01/15 16:02
借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅 沖這個(gè)里面的主營業(yè)務(wù)收入
鄒老師
2020 01/15 16:03
你好,沖銷收入就是這樣做分錄啊 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅 貸;應(yīng)收賬款
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