問(wèn)題已解決

老師,今年交了一筆10萬(wàn)的增值稅,分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/已交稅金,貸:銀行存款10萬(wàn),年未結(jié)轉(zhuǎn)分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金。己交稅金到是結(jié)平了。但是在我總的轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí)怎么都多的這個(gè)數(shù),與系統(tǒng)對(duì)不上。不知是錯(cuò)哪里?

84784960| 提問(wèn)時(shí)間:2020 01/14 17:29
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月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你應(yīng)該按照增值稅余額 借:銷項(xiàng) 貸:進(jìn)項(xiàng) 已交稅金 減免稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅金—增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅
2020 01/14 17:30
84784960
2020 01/14 17:48
老師,這筆稅是去年10%稅率時(shí),公司開(kāi)發(fā)票的曰期在政策規(guī)定時(shí)間補(bǔ)交的稅,我的分錄不知對(duì)不對(duì)?年底結(jié)轉(zhuǎn)是対
月月老師
2020 01/14 18:09
你好,做完你那個(gè)分錄,再做一個(gè) 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
月月老師
2020 01/14 18:10
你好,補(bǔ)繳的10萬(wàn)的增值稅計(jì)提了嗎。
月月老師
2020 01/14 18:10
你好,不要看上面的分錄。
84784960
2020 01/14 18:21
補(bǔ)繳的10萬(wàn)是4月份政策變動(dòng),由原來(lái)的10%下降到9%,發(fā)票開(kāi)的是10%稅,所以稅務(wù)的叫上稅
84784960
2020 01/14 18:22
沒(méi)有計(jì)
月月老師
2020 01/14 18:54
你好, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅金-增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:應(yīng)交稅金-增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 借:銷項(xiàng)稅額 貸:已交稅金 補(bǔ)繳稅率變化,需要計(jì)提差額部分的增值稅。
84784960
2020 01/14 18:56
好的,謝謝老師
月月老師
2020 01/14 19:26
不客氣,麻煩給個(gè)五星好評(píng),謝謝了。
84784960
2020 01/14 20:19
老師,年末的進(jìn)項(xiàng)稅是530萬(wàn),銷項(xiàng)稅是242元,己交稅金10萬(wàn),轉(zhuǎn)出未交增值稅是298萬(wàn)??上到y(tǒng)里是288萬(wàn),差額足己支付的這10萬(wàn),不知怎么結(jié)
84784960
2020 01/14 20:20
差額是己支付的這10
月月老師
2020 01/14 20:20
你回去,需要查清楚哪里差了10萬(wàn)呢
月月老師
2020 01/14 20:21
你好,如果差額是已支付的10萬(wàn),是申報(bào)錯(cuò)了嗎
84784960
2020 01/14 20:24
老師,賬是對(duì)合的,這10萬(wàn)沒(méi)用進(jìn)項(xiàng)稅額扺,而是從銀行存款付
84784960
2020 01/14 20:27
老師,由于稅率變動(dòng),稅務(wù)局的就通知將10%稅率的這部分稅用銀行存款支付了
月月老師
2020 01/14 20:58
你好,稅率變動(dòng) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:銷項(xiàng)稅額 這是計(jì)提稅率變動(dòng)的增值稅 借:應(yīng)交稅金-增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 借:銷項(xiàng)稅額 貸:已交稅金 你看這樣能對(duì)上嗎
84784960
2020 01/14 21:14
老師,這樣做對(duì)上了,謝謝
月月老師
2020 01/14 21:20
不客氣,麻煩給個(gè)五星好評(píng),謝謝了。
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