問題已解決
老師,我們前期附加稅多交了,現(xiàn)在抵了這個季度的附加稅如何進行賬務(wù)處理,分錄是什么
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速問速答這個做賬你之前計提做稅金及附加 貸應(yīng)交稅費么,沒有做現(xiàn)在抵減做借這個稅金及附加 貸應(yīng)交稅費
2020 01/11 13:38
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2020 01/11 13:47
前期應(yīng)該是先計提的,然后交上的
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2020 01/11 13:49
如果是多計提多交,那我是不是把原來多交的計提的紅沖以后再做現(xiàn)在的分錄,還是直接把這次多計提的紅沖了,按時間繳納的入賬
maize老師
2020 01/11 13:57
我是不是把原來多交的計提的紅沖以后再做現(xiàn)在的分錄, 計提沖掉,做現(xiàn)在計提,之前那個不應(yīng)該計提的,
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2020 01/11 14:26
多交的稅款是2018年的怎么處理呢
maize老師
2020 01/11 14:28
借應(yīng)交稅費 貸銀行就可以,不做之前那個計提,
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2020 01/11 14:38
2018年多交的附加稅,2019年抵的,把2018年多交的借應(yīng)交稅費帶銀行進行紅沖,是這樣嗎
maize老師
2020 01/11 14:43
不是,不做這個,現(xiàn)在只做借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費就可以
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