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你好 我公司出售設(shè)備給客戶 客戶支付定金 尾款通過租賃公司支付 并由租賃公司開具發(fā)票 要怎么做賬 應(yīng)收賬款-租賃公司 和預(yù)收賬款-客戶 可以合并做賬么

84784953| 提問時間:2020 01/09 13:56
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
可以的,這個不影響,預(yù)收賬款有的企業(yè)沒有設(shè)置,應(yīng)收和預(yù)收是可以合并。
2020 01/09 14:28
84784953
2020 01/09 14:51
預(yù)收的定金并沒有開票,是全額開給租賃公司了,可以合并是么,如果只設(shè)置應(yīng)收款,余額是貸方時,報表顯示應(yīng)收賬款負數(shù)有沒有關(guān)系,稅務(wù)申報時需要把他放到預(yù)收么,還是就負數(shù)填報
84784953
2020 01/09 15:17
未認(rèn)證的發(fā)票記入待認(rèn)證進項稅額,應(yīng)交稅費出現(xiàn)負數(shù)是正常的吧,謝謝老師
陳詩晗老師
2020 01/09 15:23
負數(shù)填列沒關(guān)系,不設(shè)置預(yù)收賬款和預(yù)付賬款也是可以負數(shù)體現(xiàn)的。
陳詩晗老師
2020 01/09 15:24
是的,是正常的,同學(xué)
84784953
2020 01/09 18:05
好的,謝謝老師,但是之前報表是自動結(jié)轉(zhuǎn)到預(yù)收預(yù)付的正數(shù)去了,我現(xiàn)在用的設(shè)置不了,這樣的話報表就會和之前的不一致
陳詩晗老師
2020 01/09 18:07
這個不影響的,比如你之前沒用預(yù)收賬款科目,現(xiàn)在使用了,你這里有差額這是正常的,在附注注明就是了
84784953
2020 01/09 20:06
一直都沒有設(shè)置預(yù)收,但是之前報表里面應(yīng)收余額如果是負數(shù),就體現(xiàn)在預(yù)收了,現(xiàn)在新系統(tǒng)設(shè)置不了就還是應(yīng)收負數(shù),報表是平的,但是會影響總資產(chǎn)吧
陳詩晗老師
2020 01/09 20:14
這個不會導(dǎo)致資產(chǎn)負債表的平衡問題。
84784953
2020 01/09 20:23
是平衡的,但是資產(chǎn)總額會有影響啊
陳詩晗老師
2020 01/09 20:35
這個是要影響的, 會有差異
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