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老師,您好!計(jì)提稅金,分錄是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅金應(yīng)交城建稅等,增值稅繳納會(huì)計(jì)分錄是:借:應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅(未交稅金)貸:銀行存款,是這樣的嗎?應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目是應(yīng)用在哪的?

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:2016 04/20 08:26
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84784957
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
宋老師,您好!應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)科目借方余額,代表應(yīng)交的增值稅,這個(gè)科目要不要轉(zhuǎn)平的。
2016 04/20 08:40
84784957
2016 04/20 08:55
老師,您好!借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)),貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)),貸應(yīng)交稅費(fèi)—-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這是年末做賬,還是每月月底做一次。這樣轉(zhuǎn)出未交增值稅可以理解了。
宋生老師
2016 04/20 08:29
您好!是的。 轉(zhuǎn)出未交增值稅,舉個(gè)例子給你吧 若本月發(fā)生的增值稅銷項(xiàng)稅額為100萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額為80萬(wàn)元,則月末應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄:   借:應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 20   貸:應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅 20
宋生老師
2016 04/20 17:27
您好!你下個(gè)月交納的時(shí)候就平了。  借:應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 20   貸:應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅 20 支付的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅 20 貸:銀行存款等。20
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