問題已解決

以前年度的一張運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票,被管理者告知是虛開發(fā)票,我們需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,請問分錄應(yīng)該怎么做?謝謝!

84785035| 提問時間:2020 01/03 11:26
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宸宸老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師
您好 借:銷售費(fèi)用等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2020 01/03 11:27
84785035
2020 01/03 11:29
需要調(diào)整以前年度的利潤嗎?增值稅報(bào)表里面表二第13項(xiàng)里面應(yīng)該填哪個內(nèi)別?
宸宸老師
2020 01/03 11:31
您好,您這個是現(xiàn)在才知道虛開發(fā)票,所以不需要通過以前年度損益調(diào)整的。 您申報(bào)表發(fā)一下,【每個地區(qū)不同,我需要確定下】
84785035
2020 01/03 11:36
免稅項(xiàng)目,集體福利,非正常損失,簡易計(jì)稅方法,免抵退稅辦法,納稅檢查調(diào)減進(jìn)項(xiàng),紅紙發(fā)票信息表注明的進(jìn)賬,上期留抵稅額抵繳欠稅,上期留底稅額退稅,其他應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形
84785035
2020 01/03 11:36
我填的“其他應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形”,對嗎?
宸宸老師
2020 01/03 11:38
您好,那您可以計(jì)入 其他 這一項(xiàng)目的
84785035
2020 01/03 11:38
好的,感謝老師
宸宸老師
2020 01/03 11:46
不客氣的,祝您工作順利
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