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問題已解決
收到虛開發(fā)票,隔月,做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么做分錄呀
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速問速答你好,請問當(dāng)初收到發(fā)票是分錄是如何做的。
2020 04/03 18:36
84785028
2020 04/03 18:37
借 庫存商品。貸 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅。 應(yīng)付賬款
立紅老師
2020 04/03 18:42
你好,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出 的分錄
借:庫存商品
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
84785028
2020 04/03 18:48
還用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎,因?yàn)槲覀儚膩頉]用過這個科目,我們繳納增值稅用的已交稅金這個科目
84785028
2020 04/03 18:50
這個分錄寫到哪個月呀,我們是1月的票,2月做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
立紅老師
2020 04/03 18:52
你好,是寫在2月份的賬里,是需要轉(zhuǎn)到未交增值稅的,正常我們這個月如果是交上個月的稅款是需要通過未交增值稅核算的,已交稅金是本月交本月的稅款。
84785028
2020 04/03 18:55
那我現(xiàn)在轉(zhuǎn)到未交增值稅,以前的已交稅金怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀,您能告訴我一下關(guān)于增值稅的所有分錄嗎?
立紅老師
2020 04/03 18:58
你好,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
您以前的已交稅金分錄是怎么做的?
84785028
2020 04/03 19:02
銷售貨物時(shí)。借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅。銷項(xiàng)稅。 繳納稅款時(shí)。 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 已交稅金。 貸 銀行存款
立紅老師
2020 04/03 19:06
你好,如果是這樣,您的銷項(xiàng)稅額一直是有數(shù)的,還有進(jìn)項(xiàng)稅的,然后已交稅金也是一直有數(shù)的。這樣賬是不平的,
84785028
2020 04/03 19:08
那我現(xiàn)在用未交增值稅這個科目,怎么做分錄呀,帳怎么弄平呀
立紅老師
2020 04/03 19:13
你好,您現(xiàn)在將您的進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、已交稅金,余額需要全部查一下,看下余額在哪方,然后再做分錄
84785028
2020 04/03 19:16
已交稅金在借方,銷項(xiàng)在貸方,進(jìn)項(xiàng)在貸方,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀
立紅老師
2020 04/03 19:22
你好,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(已)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
84785028
2020 04/03 19:24
?我要怎么把帳弄平呀?
立紅老師
2020 04/03 19:29
你好,上面不是已經(jīng)做出分錄了么,您按您的數(shù)據(jù)往里面填就可以的
84785028
2020 04/03 19:31
啊,我剛看明白,不好意思呀,老師。多謝老師指教
立紅老師
2020 04/03 19:38
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。
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