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小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則這個(gè)憑證錯(cuò)了,怎么修改

84785023| 提問時(shí)間:2020 01/03 10:11
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
你好!借方用未分配利潤科目代替紅字就可以(你們沒有以前年度損益調(diào)整科目的話)
2020 01/03 10:12
84785023
2020 01/03 10:15
借,未分配利潤145.3 貸,營業(yè)稅金及附件145.3 是這樣嗎
耿老師
2020 01/03 10:17
你好!不是的 , 原來應(yīng)該是什么分錄?是科目錯(cuò)了還是金額錯(cuò)了?
84785023
2020 01/03 10:20
科目錯(cuò)了
84785023
2020 01/03 10:21
他17年做繳納增值稅的分錄,做成了, 借,營業(yè)稅金及附加~土地增值稅 貸,銀行存款
84785023
2020 01/03 10:21
這個(gè)不對吧
84785023
2020 01/03 10:21
怎么修改呢
耿老師
2020 01/03 10:34
你好!應(yīng)該是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未繳稅金 貸 未分配利潤
84785023
2020 01/03 10:35
我們繳納了,只是憑證做錯(cuò)了
耿老師
2020 01/03 10:36
你好!是的,你們稅金明細(xì)科目應(yīng)該有一個(gè)貸方余額
84785023
2020 01/03 10:37
借,營業(yè)稅金及附加~土地增值稅 貸,銀行存款(錯(cuò)的) 正確的應(yīng)該是 借,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 貸,銀行存款
84785023
2020 01/03 10:37
但是這個(gè)跨年度了,我就不知道怎么修改了
耿老師
2020 01/03 10:44
借,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 貸,未分配利潤
84785023
2020 01/03 10:47
不用紅沖營業(yè)稅金及附加科目嗎,這樣營業(yè)稅金及附加,不是還掛著數(shù)呢嗎,
耿老師
2020 01/03 10:51
你好!跨年了 營業(yè)稅金及附加月末沒有轉(zhuǎn)入本年利潤嗎?屬于損益類科目月末無余額的
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