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老師好,公司這邊有一個(gè)員工10月份的個(gè)稅申報(bào),多申報(bào)了500元,后期怎么把這個(gè)調(diào)整過來?雖然多申報(bào)了500元,但是他不需要繳納個(gè)稅。

84785020| 提問時(shí)間:2020 01/03 09:26
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
匯算清繳這個(gè)只能去申請(qǐng)退稅,現(xiàn)在處理不了需要等3.1號(hào)之前個(gè)人app去申請(qǐng)退稅
2020 01/03 09:45
84785020
2020 01/03 09:52
他這個(gè)不需要繳納個(gè)稅還需要申請(qǐng)退稅?。?/div>
maize老師
2020 01/03 09:54
多申報(bào)了500元 不是多申報(bào)么?多申報(bào)沒有交?這樣?那本期收入少填寫500 累計(jì)數(shù)一致就可以
84785020
2020 01/03 10:02
哦,不好意思,是我表達(dá)不夠準(zhǔn)確,應(yīng)該是員工的工資多申報(bào)了500元,個(gè)稅是0,因?yàn)樗墓べY不到繳納個(gè)稅的臨界點(diǎn)。
maize老師
2020 01/03 10:08
那本期收入少填寫500 累計(jì)數(shù)一致就可以
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