問(wèn)題已解決

年初應(yīng)付職工薪酬沒(méi)有余額但是一次發(fā)了上年和今年的工資怎么做賬務(wù)處理

84784981| 提問(wèn)時(shí)間:2020 01/03 09:02
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月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好, 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬
2020 01/03 09:03
84784981
2020 01/03 09:03
就是按這個(gè)一次發(fā)放兩年工資的金額全部計(jì)入管理費(fèi)用嗎
月月老師
2020 01/03 09:05
你好,是2019年發(fā)的兩年的,還是2020年發(fā)的兩年的,2019年12月份你結(jié)賬了嗎
84784981
2020 01/03 09:06
沒(méi)有呢 是19年年初發(fā)了18+19的
月月老師
2020 01/03 09:07
你好,2018年的 借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用—工資(2018年工資) 管理費(fèi)用—工資(2019年工資) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
84784981
2020 01/03 09:08
好的 謝謝老師
84784981
2020 01/03 09:09
那以前年度損益調(diào)整19年年末怎么處理余額
月月老師
2020 01/03 09:10
你好 借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
84784981
2020 01/03 09:10
好的 明白了
月月老師
2020 01/03 09:11
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