問(wèn)題已解決

有一筆已發(fā)生的文件標(biāo)書(shū)的制作費(fèi),10月份已付款,當(dāng)時(shí)對(duì)方開(kāi)的增值稅專用沒(méi)有抵扣,現(xiàn)在12月份要抵扣,今天才發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,我這個(gè)怎么賬務(wù)處理呢?

84785005| 提問(wèn)時(shí)間:2020 01/02 11:43
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 原來(lái)分錄 是咋做的 ?
2020 01/02 11:45
84785005
2020 01/02 11:47
10月份付款的時(shí)候,我做的借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。我準(zhǔn)備12月份抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,但是今天才發(fā)票對(duì)方把我們的稅號(hào)開(kāi)錯(cuò),下一步不知道怎么處理了,發(fā)票到時(shí)通知對(duì)方重新開(kāi)了,但是賬不曉得怎么處理好
玲老師
2020 01/02 12:02
你好 退票給對(duì)方 先不做賬
84785005
2020 01/02 12:05
那之前付款的那個(gè)呢,
玲老師
2020 01/02 12:19
付款你已經(jīng)做預(yù)付賬款了,不用再重復(fù)做
84785005
2020 01/02 16:58
就像我之前操作處理就行了喲,但是這個(gè)費(fèi)用實(shí)際發(fā)生是2019年。不做處理的話就要留到2020年的費(fèi)用了
玲老師
2020 01/02 17:06
最晚匯算清繳前回來(lái)發(fā)票就可以企業(yè)所得稅前扣除。
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