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老師,您好,我們公司很多支出都是法人自己掏錢買的,現(xiàn)在公司有收入了,可以從公賬上轉(zhuǎn)回錢給法人嗎

84785010| 提問時間:2019 12/31 19:31
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問支出的時候有沒有掛法人的往來?
2019 12/31 19:31
84785010
2019 12/31 19:32
怎么掛?
bamboo老師
2019 12/31 19:33
比如法人支付費(fèi)用的時候 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-法人
84785010
2019 12/31 19:33
因?yàn)槲沂切率謺?jì),公司是小規(guī)模,沒有做賬,每個月就簡單匯總支出給老板
84785010
2019 12/31 19:34
最近有些以前的支出補(bǔ)開了發(fā)票
bamboo老師
2019 12/31 19:34
那應(yīng)該根據(jù)收入支出做對應(yīng)的賬務(wù)處理 然后編制財(cái)務(wù)報表
84785010
2019 12/31 19:36
最近學(xué)習(xí)了會計(jì)學(xué)堂的課程,想重新把今年的業(yè)務(wù)做賬,公司業(yè)務(wù)不多
84785010
2019 12/31 19:36
那公賬的錢可以轉(zhuǎn)回給老板作為報銷嗎
bamboo老師
2019 12/31 19:50
公司業(yè)務(wù)不多 可以把今年的業(yè)務(wù)重新做賬 老板墊支的費(fèi)用 可以公帳轉(zhuǎn)給老板報銷
84785010
2019 12/31 19:51
要怎么做分錄呢?轉(zhuǎn)賬時要備注什么嗎,因?yàn)槭?019年的支出,要2020年才報銷
bamboo老師
2019 12/31 19:53
借:其他應(yīng)付款-老板 貸:銀行存款 轉(zhuǎn)賬可以備注支付老板墊支款
84785010
2019 12/31 19:55
好的,那做賬最基本要準(zhǔn)備些什么呢,公司是沒有用財(cái)務(wù)軟件的
bamboo老師
2019 12/31 19:56
那要準(zhǔn)備黏貼單 報銷單 會計(jì)憑證 賬簿 回形針 大頭針等
84785010
2019 12/31 19:57
賬簿要用那些呢
84785010
2019 12/31 19:59
法人支付費(fèi)用的時候 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-法人 支付法人墊資款的時候 借:其他應(yīng)付款-老板 貸:銀行存款 會計(jì)分錄是這樣做嗎
bamboo老師
2019 12/31 20:00
一般有現(xiàn)金日記賬 銀行存款日記賬 總分類帳 固定資產(chǎn)明細(xì)帳 存貨明細(xì)帳 費(fèi)用類的多欄賬等 這樣寫分錄正確的
84785010
2019 12/31 20:01
好的,謝謝老師
bamboo老師
2019 12/31 20:02
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84785010
2019 12/31 20:21
老師,我還想請問下,老板用現(xiàn)金給自己發(fā)工資要怎么做分錄呢
84785010
2019 12/31 20:30
沒有收入的情況下每月需要計(jì)算老板自己的工資嗎
bamboo老師
2019 12/31 20:35
借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)付款-法人 如果老板在單位任職 沒有收入的情況下也應(yīng)該發(fā)放工資
84785010
2019 12/31 20:47
好的,謝謝老師
bamboo老師
2019 12/31 20:48
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