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跨年的原材料和成本如何暫估,整個流程下來的會計分錄是什么?

84785013| 提問時間:2019 12/30 11:14
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
【答】暫估入庫時:   借:原材料     貸:應(yīng)付賬款——入庫未達賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 原材料   拿到發(fā)票時,首先沖回已經(jīng)暫估入庫的原材料:   借:原材料(紅字)     貸:應(yīng)付賬款——入庫未達賬款(紅字)   然后,再根據(jù)發(fā)票金額入賬:   借:原材料     應(yīng)交稅費——增值稅(進項)     貸:應(yīng)付賬款
2019 12/30 11:15
84785013
2019 12/30 11:18
跨年也一樣嗎
小黎老師
2019 12/30 11:20
您好,款年也是一樣的,收到相應(yīng)金額的發(fā)票紅沖
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