問題已解決

小規(guī)模納稅人一個季度不超過30萬可以免增值稅及附加,如果年累計超過120萬呢

84785012| 提問時間:2019 12/23 09:12
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
不按年算 就按每個季度30萬算 只要一個季度超過三十萬 就要全額繳稅
2019 12/23 09:12
84785012
2019 12/23 09:25
如果全年累計超過30萬,之前一個季度不滿30萬還需要補(bǔ)繳增值稅嗎
軼塵老師
2019 12/23 09:28
不需要的 按照季度來算
84785012
2019 12/23 09:31
這個政策還要區(qū)分是代開發(fā)票還是自開發(fā)票嗎,我們是可以自開發(fā)票的
軼塵老師
2019 12/23 09:32
只要開具的都是普通發(fā)票 就符合政策
84785012
2019 12/23 09:39
一個季度不超過30萬的銷項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出來嗎,可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入科目嗎
軼塵老師
2019 12/23 09:44
小規(guī)模納稅人 沒有銷項(xiàng)這一說 繳納的時候計入營業(yè)外收入
84785012
2019 12/23 09:57
小規(guī)模納稅人開具增值稅普通發(fā)票,銷項(xiàng)稅額不需要單獨(dú)計算出來,會計科目應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
軼塵老師
2019 12/23 09:58
小規(guī)模只通過應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 核算
84785012
2019 12/23 09:58
小規(guī)模納稅人開具增值稅普通發(fā)票,銷項(xiàng)稅額不需要單獨(dú)計算出來,不計入會計科目應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額嗎?
軼塵老師
2019 12/23 10:09
小規(guī)模只通過應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅這一個科目核算 ! 正常計提 繳納是時候轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入!
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~