問題已解決

老師,上個月給對方開了一個專票。然后這個月他們說升級了一般納稅人,要我們紅沖之前那張發(fā)票,需要開紅字信息表嗎

84784959| 提問時間:2019 12/19 10:06
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 對方認證了嗎 認證了的話 購買方需要先開紅字信息表
2019 12/19 10:08
84784959
2019 12/19 10:09
對方?jīng)]有認證,上個月是小規(guī)模納稅人,這個月是一般納稅人,所以要我們重開
meizi老師
2019 12/19 10:09
你好 那你就自己開紅字信息表 開紅字發(fā)票沖
84784959
2019 12/19 10:19
怎么有人說不用紅字信息表啊
meizi老師
2019 12/19 10:23
你好專票是需要開紅字信息表來沖的 。
84784959
2019 12/19 10:29
然后,那紅字發(fā)票,跟藍字發(fā)票我都要重新做賬,不影響報稅哈
meizi老師
2019 12/19 10:37
你好 是的 你需要重新做賬 在開藍字發(fā)票 。已經(jīng)報了之前的發(fā)票稅費。 現(xiàn)在是一正一負 。你到時要以負數(shù)來填寫
84784959
2019 12/19 10:56
后面這句話沒懂,老師。就是上個月這個發(fā)票的稅費已經(jīng)交了,這個月一正一負,不是應(yīng)該平了嗎,也沒有增加稅
meizi老師
2019 12/19 10:58
你好 是平了。但是你申報也得負數(shù)發(fā)票 也得未開具發(fā)票那里以負數(shù)來申報 開票那里以正數(shù)來報
84784959
2019 12/19 11:00
就是負數(shù)的發(fā)票,要在未開具發(fā)票那里填寫嗎,可是我開了票,不是未開具,愿老師解釋下
meizi老師
2019 12/19 11:03
你好 是的 你不是之前沒開發(fā)票嗎 現(xiàn)在紅沖了 就要在未開具發(fā)票哪里以負數(shù)填寫 ;然后開了發(fā)票 對應(yīng)開的什么普票還是專票 你在對應(yīng)欄次填寫
84784959
2019 12/19 11:05
之前開了發(fā)票,上個月開了發(fā)票給對方的,只是這個月再紅沖再藍字一正一負
meizi老師
2019 12/19 11:09
你好 你最開始報無票收入的時候 是在未開具發(fā)票一欄填寫正數(shù)去申報;而現(xiàn)在你紅沖的時候是填寫在未開具發(fā)票欄目寫負數(shù)即可。
84784959
2019 12/19 11:11
我不懂為什么要報無票收入?,就說現(xiàn)在開的紅字發(fā)票怎么處理
meizi老師
2019 12/19 11:13
你好 無票收入 是你取得了收入 也得交稅的。 就算你沒開票 一樣的是收入 。開紅字發(fā)票就以負數(shù)在未開票一欄填寫申報
84784959
2019 12/19 11:22
可是我上個月開了票的啊
meizi老師
2019 12/19 11:27
你好 我以為你是先沒開票出去 做的無票收入 ;然后在上月開票出去 在交稅的 ;如果你上月發(fā)生的業(yè)務(wù)直接開票了。 你就報開票收入 現(xiàn)在紅沖在開正確的 你就按正數(shù)減去負數(shù)的金額來報就行了
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