事業(yè)單位新成立,單位賬上沒錢,可能還要持續(xù)一段時(shí)間,連續(xù)幾個(gè)月多次墊付電話費(fèi)和寬帶費(fèi),合計(jì)已經(jīng)三千多元錢,有電信公司開具的收據(jù),發(fā)票有一部分,發(fā)票是是按每月實(shí)際發(fā)生的電話費(fèi)金額開具的。怎樣退出我所有墊付款,怎樣做賬?我把所有的電信開的收據(jù)貼在一起,以其他應(yīng)付款-小王,用現(xiàn)金把墊付款報(bào)出來,然后再用每個(gè)月的發(fā)票沖預(yù)付賬款,您覺得合適嗎? 2019-12-18 11:08 借:預(yù)付賬款-電話費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-小王 借:其他應(yīng)付款-小王 貸:現(xiàn)金 借:管理費(fèi)用-電話費(fèi) 貸:預(yù)付賬款-電話費(fèi)
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速問速答你好,嗯嗯,可以這樣做的呢,分錄,
2019 12/18 11:18
84785024
2019 12/18 11:21
收據(jù)貼憑證后面有效嗎?
84785024
2019 12/18 11:22
是不是直接做:借:預(yù)付賬款-電話費(fèi) 貸:現(xiàn)金;借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款-電話費(fèi)
王晶老師
2019 12/18 11:22
收據(jù) ,發(fā)票最好了呢,不過是事業(yè)單位也是可以的
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- 甘老師您好,這是您寫的分錄。 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-租金 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-暫估。 那拿到票據(jù)后再怎樣操作了。 503
- 請(qǐng)問一下 掛預(yù)付的時(shí)候可以借預(yù)付賬款貸其他應(yīng)付款 付款的時(shí)候 借其他應(yīng)付款 貸庫存現(xiàn)金 可以這樣做分錄嘛 1216
- 我是行政單位會(huì)計(jì)人員。 以前發(fā)生預(yù)付款(類似于押金性質(zhì),像某些大型酒店需要預(yù)付押金) 發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí) 借經(jīng)費(fèi)支出-公務(wù)接待費(fèi) 貸財(cái)政撥款收入 同時(shí),借預(yù)付賬款 貸資產(chǎn)基金-預(yù)付款。 現(xiàn)在執(zhí)行新的會(huì)計(jì)制度, 借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用-商品服務(wù)支出-接待費(fèi), 貸財(cái)政撥款收入 同時(shí)借預(yù)付賬款, 貸什么應(yīng)該?本期盈余?還是待處理損益? 對(duì)應(yīng)的預(yù)算會(huì)計(jì)怎么做呢? 35
- 當(dāng)初做錯(cuò)成: 借:管理費(fèi)用-上級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi) 預(yù)付賬款-單位工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-上級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬-單位工會(huì)經(jīng)費(fèi) 這樣一來就一直有預(yù)付賬款-單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)這個(gè)科目存在,而且存在了1年半了, 這個(gè)科目現(xiàn)在要如何消掉? 939
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