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應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目月終結(jié)轉(zhuǎn),如果是銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),可以不做處理,如果要處理,分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)。這樣做對不對?

84784981| 提問時間:2019 12/14 12:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好。這個對的 你看留底金額看未交增值稅科目
2019 12/14 12:10
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